PTGSZLAH nyomtatvány export funkció
A PTGSZLAH nyomtatvány menüpont alatt elkészíthető az adatlap (nyomtatvány) a havi adatszolgáltatáshoz azon cégeknek, akik pénztárgép használatára kötelezettek és a bizonylat-kibocsátási kötelezettségüket számlával teljesítik.
1. lépés:
A Törzsadatok / Fizetési mód oldalon kapcsoljuk be a fizetési módnál a PTGSZLAH nyomtatvány jelölőnégyzetet. A nyomtatvány azokat a számlákat fogja tartalmazni, amelyek esetében a fizetési módnál beállításra került a PTGSZLAH jelölőnégyzet.
2. lépés:
Az adott hónapban kiállított számlákról új nyomtatványt készítünk a Statisztikák / PTGSZLAH nyomtatvány menüpont alatt az Új nyomtatvány létrehozása link megnyomásával.
3. lépés: Töltsük ki a Nyomtatványhoz szükséges mezőket, majd nyomjuk meg a PTGSZLAH export gombot.
4. lépés:
A PTGSZLAH nyomtatvány lista oldalon található táblázatban követhető az exportálás állapota. Amennyiben Várakozás a feldolgozásra állapotban található az exportálás, akkor nyomjuk meg a Frissítés gombot.
Ha elkészült az export fájl, akkor a Letöltés link segítségével töltsük le a fájlt.
5. lépés: Töltsük le, majd nyissuk meg a NAV nyomtatványkitöltő programját: ÁNYK.
Töltsük le a NAV oldaláról a PTGSZLAH nyomtatványt.
6. lépés:
Töltsük be az ÁNYK-ba a Billzone.eu számlázóból exportált fájlt. Ehhez nyissuk meg az ÁNYK nyomtatványkitöltő programot (a PTGSZLAH nyomtatványt NEM kell megnyitni!) Az ÁNYK programban válasszuk az Adatok / XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre menüpontont, mely elvégzi a nyomtatvány kitöltési helyességének ellenőrzését és elkészíti a küldhető, titkosított nyomtatványt.
6.1 lépés:
Ezt a lépés csak abban az esetben szükséges végrehajtani, ha az ellenőrzés végén a hibalista nem lesz üres. Az ÁNYK programban válasszuk az Adatok / XML állomány megnyitása szerkesztésre menüpontot és töltsük be a Billzone.eu számlázóból kimentett fájlt.
Az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba betöltődnek a kiexportált adatok. Az adatok szerkeszthetők, módosíthatók.
Az esetleges hibás adatok korrigálását követően mentsük, majd zárjuk be az xml-t és a javított állományon hajtsuk végre az ellenőrzést az Adatok / XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre menüpontra kattintva. 7. lépés
Miután előállt a titkosított kr fájl, válasszuk ki azt a Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány csoportos közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüpontot használva.
8. lépés
Az Indít gombra kattintva meg kell adni az Ügyfélkapus felhasználó nevet és jelszót.
A folyamat végeztével az ÁNYK tájékoztat a küldés eredményéről.